1、制定和实施产业集团年度审计工作计划; 2、对高级管理人员进行定期或不定期经营、财务及专项审计,根据公司的工作目标拟定公司的审计计划,实施审计程序、收集审计证据,编制审计工作底稿,出具审计报告; 3、重点通过对大额财务收支、成本控制、敏感事项的专项审计引出的数据对比,以数字结果反映经营中存在的问题,优化财务制度。 4、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循,违反财务制度、贪污、挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
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年龄区间:35-45岁 教育背景:财务、会计、审计或相关专业大学本科以上学历 性别要求:男士优先 经 验:8年以上工作经验。 态 度:有较强的沟通能力和对突发事件的应变能力,较强的分析能力,能独立完成审计报告并提出有效的整改方案。 技能技巧:有房地产行业审计工作经验。 优先条件:具有注册会计师、国际内部审计师资格优先
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